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多交增值稅怎么填申報表

多交增值稅怎么填申報表

如果您在本期想要多交增值稅,您可以在增值稅申報表的“未開具發(fā)票”列內(nèi)填入相應(yīng)的數(shù)據(jù)。這樣做會導(dǎo)致您在本期內(nèi)繳納的增值稅多于實(shí)際應(yīng)納稅額,從而實(shí)現(xiàn)了多交稅款的目的。

以下是填寫增值稅申報表的基本步驟:

1. 登錄電子稅務(wù)局,進(jìn)入【我要辦稅】-【稅費(fèi)申報及繳納】-【增值稅及附加稅(費(fèi))申報】完成增值稅及附加稅費(fèi)申報納稅。

2. 根據(jù)您的實(shí)際經(jīng)營情況填寫并提交附列資料(涉及差額需填寫附列資料三,稅額抵減及加計扣除需填寫附列資料四)、減免稅申報明細(xì)表和主表。

3. 核實(shí)數(shù)據(jù)無誤后進(jìn)行全申報。

請注意,多繳的增值稅可以在以后的月份里抵減應(yīng)納稅額,或者您也可以申請退還多繳的稅款。如果您需要更正之前的錯誤申報,可以在增值稅申報表第21欄“本期預(yù)繳稅額”中填入多繳的增值稅金額,并進(jìn)行相應(yīng)的更正申報程序。

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